为贯彻落实中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强财会监督工作的意见》的有关要求,健全财会监督体制,提升财会监督效能,雷州市财政局开展2022年度行政事业单位内部控制报告编报工作,完善内部控制体系建设,加强廉政风险防控。
一是有效推进落实,提升内部控制工作成效。市财政局向全市行政事业单位转发《广东省财政厅关于开展2022年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》,并做好相关工作安排和要求。明确时间节点,层层压实责任,确保符合条件的行政事业单位“应报尽报”,扎实推进内部控制报告的编制、汇总、审核、报送、分析、应用等各项工作,发挥内部控制在强化财会监督、提升行政事业单位治理效能、服务改革发展大局等方面的重要基础作用。
二是加大核查力度,提高内控报告编报质量。市财政局将通过查阅佐证材料附件、调研访谈等方式,对各镇人民政府、各街道办事处和市直部门单位内控报告开展审核工作,并结合内控报告编报情况,对标省财政厅做法,对各单位2022年度内控报告编报工作情况进行总结通报。通报结果将纳入财政部门对各部门预算管理绩效考核。
三是做好各方协调,提供优质高效财政服务。市财政局认真做好沟通和服务工作,组织全市行政事业单位登录“财政部统一报表平台(广东)进行学习,通过政务平台粤政易组建雷州市内控报告编报交流群,对行政事业单位内控报告编报工作提供实时指导,为我市做好内控编报工作打牢基础。协助各行政事业单位内控报告编报工作负责人和联络人,扎实做好内控报告编制工作。