雷财预函[2018]32号
雷州市 201 8 年部门预算 的批复
调风财政所 :
我 市 2018年公共 财政预算业 经市第十六届人民代表大会第 三 次会议审议通过 , 现 将你单位部门预算 批复如下:
一、 收入 预算 51.35 万元 。 其中:其中一般公共预算拨款 51.35 万元,政府性基金拨款 0 万元。
二、 支出预算 51.35 万元 。
1、 基本支出 51.35 万元,占预算拨款支出的 100 % 。
(1)工资福利支出48.95 万元。其中基本工资 20.36 万元,津贴补贴 28.59 万元。
(2)对个人和家庭的补助支出 0 万元。
(3)一般商品和服务支出 2.40 万元 ,为其他交通费用2.40万元。
2、项目支出 0 万元, 占预算拨款支出的 0 % 。
三、“三公”经费支出预算情况
2018年“三公”经费支出预算0 万元。
四、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附 表:( 1) 201 8 年部门预算 收支 总表
(2) 201 8 年部门预算基本支出明细表
(3) 201 8 年部门预算项目支出明细表
(4) 201 8 年部门 收入表
(5) 201 8 年部门 支出表
(6) 201 8 年 三公经费支出预算明细表