2018年调风镇预算表
| 2018年部门预算收支总表 | |||||
| 单位名称:调风镇人民政府 | 单位:元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | 支 出 | |||
| 项 目 | 预算数 | 项目(经济分类) | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、预算经费安排拨款 | 6,336,357 | 一、基本支出 | 6,906,357 | 一、一般公共服务 | 3,664,988 |
| 二、转移支付收入安排拨款 | 工资福利支出 | 3,660,776 | 二、外交 | ||
| 三、专项收入安排拨款 | 对个人和家庭的补助支出 | 2,500,501 | 三、国防 | ||
| 四、其他非税收入安排拨款 | 一般商品和服务支出 | 745,080 | 四、公共安全 | ||
| 五、基金预算拨款 | 五、教育 | ||||
| 六、国有资本经营预算拨款 | 二、项目支出 | 六、科学技术 | |||
| 七、财政专户拨款 | 570,000 | 行政事业类项目支出 | 七、文化体育与传媒 | ||
| 八、事业收入 | 其他资本性支出 | 八、社会保障和就业 | 2,407,199 | ||
| 九、事业单位经营收入 | 其他类项目支出 | 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、其他收入 | 十、医疗卫生 | 834,170 | |||
| 三、事业单位经营支出 | 十一、节能环保 | ||||
| 十二、城乡社区事务 | |||||
| 十三、农林水事务 | |||||
| 十四、交通运输 | |||||
| 十五、资源勘探电力信息等事务 | |||||
| 十六、商业服务业等事务 | |||||
| 十七、金融监管等事务支出 | |||||
| 十八、地震灾后恢复重建支出 | |||||
| 十九、国土资源气象等事务 | |||||
| 二十、住房保障支出 | |||||
| 二十一、粮油物资储备事务 | |||||
| 二十二、预备费 | |||||
| 二十三、国债还本付息支出 | |||||
| 二十四、其他支出 | |||||
| 二十五、转移性支出 | |||||
| 本 年 收 入 合 计 | 6,906,357 | 本 年 支 出 合 计 | 6,906,357 | 本 年 支 出 合 计 | 6,906,357 |
| 十二、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
| 十三、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||||
| 十四、用事业基金弥补收支差额 | 六、结转下年 | ||||
| 十五、一般公共结余 | |||||
| 十六、基金结余 | |||||
| 十七、部门结余 | |||||
| 收 入 总 计 | 6,906,357 | 支 出 总 计 | 6,906,357 | 支 出 总 计 | 6,906,357 |
| 2018年部门预算基本支出明细表 | |||||||||||||
| 单位名称:调风镇人民政府 | 单位:元 | ||||||||||||
| 预算项目名称 | 上年预算数 | 经费来源 | |||||||||||
| 总计 | 预算经费安排拨款 | 转移支付收入安排拨款 | 专项收入安排拨款 | 其他非税收入安排拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 一般公共结余 | 基金结余 | ||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 6,906,357 | 6,336,357 | 570,000 | ||||||||||
| 工资福利支出 | 3,660,776 | 3,660,776 | |||||||||||
| 基本工资 | 1,882,706 | 1,882,706 | |||||||||||
| 津贴补贴 | 1,709,486 | 1,709,486 | |||||||||||
| 其他社会保障缴费 | 68,584 | 68,584 | |||||||||||
| 商品和服务支出 | 745,080 | 175,080 | 570,000 | ||||||||||
| 办公费 | 20,000 | 20,000 | |||||||||||
| 水费 | 20,000 | 20,000 | |||||||||||
| 电费 | 20,000 | 20,000 | |||||||||||
| 差旅费 | 20,000 | 20,000 | |||||||||||
| 会议费 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||
| 公务接待费 | 50,000 | 50,000 | |||||||||||
| 公务用车运行维护费 | 50,000 | 50,000 | |||||||||||
| 其他交通费用 | 175,080 | 175,080 | |||||||||||
| 其他商品和服务支出 | 380,000 | 380,000 | |||||||||||
| 对个人和家庭的补助 | 2,500,501 | 2,500,501 | |||||||||||
| 离休费 | 309,472 | 309,472 | |||||||||||
| 退休费 | 1,961,709 | 1,961,709 | |||||||||||
| 生活补助 | 229,320 | 229,320 |
| 2018年部门预算项目支出明细表 | |||||||||||||
| 单位名称:调风镇人民政府 | 单位:元 | ||||||||||||
| 预算项目名称 | 上年预算数 | 经费来源 | |||||||||||
| 总计 | 预算经费安排拨款 | 转移支付收入安排拨款 | 专项收入安排拨款 | 其他非税收入安排拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 一般公共结余 | 基金结余 | ||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2018年部门收入表 | |||||||
| 单位:元 | |||||||
| 功能科目名称 | 总计 | 收入项目 | |||||
| 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||
| 事业收入 | 事业单位经营收入 | ||||||
| 合计 | 6,906,357.00 | 6,336,357.00 | 0.00 | 0.00 | 570,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【201】一般公共服务支出 | 3,664,988.00 | 3,094,988.00 | 0.00 | 0.00 | 570,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【20103】政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,579,068.00 | 3,009,068.00 | 0.00 | 0.00 | 570,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2010301】行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 2,876,556.00 | 2,876,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2010301】行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 2,876,556.00 | 2,876,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2010350】事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 51,200.00 | 51,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2010350】事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 51,200.00 | 51,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2010399】其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 651,312.00 | 81,312.00 | 0.00 | 0.00 | 570,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2010399】其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 651,312.00 | 81,312.00 | 0.00 | 0.00 | 570,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【20199】其他一般公共服务支出 | 85,920.00 | 85,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2019999】其他一般公共服务支出 | 85,920.00 | 85,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2019999】其他一般公共服务支出 | 85,920.00 | 85,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【208】社会保障和就业支出 | 2,407,199.00 | 2,407,199.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【20801】人力资源和社会保障管理事务 | 105,130.00 | 105,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2080101】行政运行(人力资源和社会保障管理事务) | 105,130.00 | 105,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2080101】行政运行(人力资源和社会保障管理事务) | 105,130.00 | 105,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【20805】行政事业单位离退休 | 2,271,181.00 | 2,271,181.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2080501】归口管理的行政单位离退休 | 2,121,162.00 | 2,121,162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2080501】归口管理的行政单位离退休 | 2,121,162.00 | 2,121,162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2080502】事业单位离退休 | 150,019.00 | 150,019.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2080502】事业单位离退休 | 150,019.00 | 150,019.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【20808】抚恤 | 30,888.00 | 30,888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2080801】死亡抚恤 | 30,888.00 | 30,888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2080801】死亡抚恤 | 30,888.00 | 30,888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【210】医疗卫生与计划生育支出 | 834,170.00 | 834,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【21007】计划生育事务 | 834,170.00 | 834,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2100717】计划生育服务 | 253,386.00 | 253,386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2100717】计划生育服务 | 253,386.00 | 253,386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2100799】其他计划生育事务支出 | 580,784.00 | 580,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2100799】其他计划生育事务支出 | 580,784.00 | 580,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018年部门支出表 | ||||||
| 单位名称:调风镇人民政府 | 单位:元 | |||||
| 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合计 | 6,906,357.0000 | 6,906,357 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【201】一般公共服务支出 | 3,664,988.0000 | 3,664,988 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【20103】政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,579,068.0000 | 3,579,068 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【2010399】其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 651,312.0000 | 651,312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【2010301】行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 2,876,556.0000 | 2,876,556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【2010350】事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 51,200.0000 | 51,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【20199】其他一般公共服务支出 | 85,920.0000 | 85,920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【2019999】其他一般公共服务支出 | 85,920.0000 | 85,920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【208】社会保障和就业支出 | 2,407,199.0000 | 2,407,199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【20801】人力资源和社会保障管理事务 | 105,130.0000 | 105,130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【2080101】行政运行(人力资源和社会保障管理事务) | 105,130.0000 | 105,130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【20805】行政事业单位离退休 | 2,271,181.0000 | 2,271,181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【2080502】事业单位离退休 | 150,019.0000 | 150,019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【2080501】归口管理的行政单位离退休 | 2,121,162.0000 | 2,121,162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【20808】抚恤 | 30,888.0000 | 30,888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【2080801】死亡抚恤 | 30,888.0000 | 30,888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【210】医疗卫生与计划生育支出 | 834,170.0000 | 834,170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【21007】计划生育事务 | 834,170.0000 | 834,170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【2100717】计划生育服务 | 253,386.0000 | 253,386 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【2100799】其他计划生育事务支出 | 580,784.0000 | 580,784 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年三公经费支出预算明细表 | |||||||||||||||
| 单位名称(盖章): 调风镇人民政府 | 单位:元 | ||||||||||||||
| 项 目 | 2017年度预算数 | 2018年度预算数 | 备注 | ||||||||||||
| 合计 | 党政机关和参公管理单位 | 事业单位 | 合计 | 党政机关和参公管理单位 | 事业单位 | ||||||||||
| 预算数 | 其中:1.财政拨款资金 | 2.其他资金 | 预算数 | 其中: 1.财政拨款资金 | 2.其他资金 | 预算数 | 其中: 1.财政拨款资金 | 2.其他资金 | 预算数 | 其中: 1.财政拨款资金 | 2.其他资金 | ||||
| “三公”经费合计 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,900 | 106,900 | 106,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.因公出国(境)费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.公务接待费 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,900 | 99,900 | 99,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.公务用车费 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (2)公务用车购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 注:1、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。 2、财政拨款资金包括本级预算安排、上级补助、结余结转资金以及财政安排预算外资金,不包括通过基金预算收入安排的资金。 | |||||||||||||||



