2016年雷州市新闻中心决算批复公开
日期: 2017-08-25 18:06:10
来源:本网
文字:【 访问:-


2016

雷州市新闻中心部门决算

      

 

第一部分   雷州市新闻中心概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   雷州市新闻中心2016年部门决算情况说明

 

第三部分  名词解释

 

 

第四部分   雷州市新闻中心2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分   雷州市新闻中心概况

(一)部门主要职责

雷州市新闻中心是主管新闻报道、监控全市新闻报道工作的职能部门。主要职责:负责对外宣传监控,协调、策划、出版《雷州新闻》、《湛江日报》雷州专版组稿。

(二)机构设置

按照部门决算编报要求,纳入我部门(雷州市新闻中心2016年部门决算编报范围的单位共1,本部门没有下属单位。


第二部分   雷州市新闻中心2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

(一)年度收入总体情况

雷州市新闻中心2016年度总收入76.52万元,其中本年收入76.52万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入76.52万元,比上年决算数减少4.48万元,下降5.5%。主要原因是按国务院、省、湛江市和我市财政局相应文件要求,压减财政拨款支出。

2.上级补助收入0万元,比上年决算数增加(减少)万元,增长(下降)0%。

3.事业收入0万元,比上年决算数增加(减少) 万元,增长(下降)0 %。

4.经营收入0万元,比上年决算数增加(减少) 万元,增长(下降)0%。

5.其他收入0万元,比上年决算数增加(减少) 万元,增长(下降)0%。

(二)年度支出总体情况

雷州市新闻中心2016年度总支出76.52万元,其中本年支出76.52万元。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)支出1.74万元,主要用于其他一般公共服务支出其中基本支出1.74万元。比上年决算数增加1.74万元,增长100%,主要原因是2015年决算没有分类出一般公共服务支出项目,其支出金额为0万元,2016年预决算新增一般公共服务支出项目,所以比上年增加

  2.文化体育与传媒(类)支出70.14万元,主要支出项目有行政运行,其中基本支出18.41万元;其他新闻出版广播影视支出,其中项目支出51.73万元,比上年决算数减少6.32万元,下降8.2%,主要原因是按国务院、省、湛江市和我市财政局相应文件要求,压减财政拨款支出

3.社会保障和就业(类)支出3.8万元,主要支出项目有行政事业单位离退休,其中基本支出3.8万元,比上年决算数增加0.3万元,增加8.5%,主要原因是按国务院、省、湛江市和我市财政局相应文件要求,提高离退休人员享受待遇,所以比上年决算数增加支出

4.住房保障(类)支出0.84万元,主要支出项目有住房公积金,其中基本支出0.84万元,比上年决算数减少0.12万元,下降12.5%,主要原因是单位人员数减少,导致项目支出数出现变动。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

雷州市新闻中心2016年度财政拨款收入合计76.52万元。其中:一般公共预算财政拨款收入76.52万元,比年初预算数增加30.7万元,增长67 %;主要原因是文化体育与传媒支出社会保障和就业支出比年初预算数增加;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比年初预算数增加(减少) 万元,增长(下降)0%

(二)2016年度财政拨款支出说明

雷州市新闻中心2016年度财政拨款支出合计76.52万元。其中:一般公共预算财政拨款支出76.52万元,比年初预算数增加30.7万元,增长67%;主要原因是文化体育与传媒支出社会保障和就业支出比年初预算数增加;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加(减少) 万元,增长(下降)0%

分功能科目看,一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)1.74万元,主要用于公共服务支出文化体育与传媒支出(款)70.14万元,主要用于行政运行、其他新闻出版广播影视支出;社会保障和就业支出(款)3.8万元主要用于归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休支出;住房保障支出(款)0.8万元主要用于住房改革支出(住房公积金)。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

雷州市新闻中心2016年度三公”经费财政拨款支出决算为0.99万元,完成预算0.99万元的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.99万元,完成预算 0.99万元的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%。2016年度“三公”经费支出决算认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出预算数指标完成,无增加或减少。

与上年相比,2016年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0万元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少(增加)0万元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加)0万元,下降(增长)0%。因公出国(境)费支出减少(增加);公务用车购置及运行维护费支出减少(增加);公务接待费支出减少(增加)。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.99万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.99万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2016公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出0.99万元,2016中心公务用车保有量为1辆,主要用于公务出差、下乡采访、拍摄

3.公务接待费支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出2万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年减少12.68万元,降低86%。主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,减少办公经费使用。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至201612月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆(用于公务出差、下乡采访、拍摄)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。

  2.部门决算中项目绩效自评结果。

  无

  3.重点项目绩效评价报告

  无

  4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告

  无


第三部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分   雷州市新闻中心2016年部门决算表

各部门应当公开8张部门决算表格,包括:1.收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外,《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开,并在合计栏以零填列。

附件下载:雷州市新闻中心2016年部门决算公开(表格部分).xls