2016年
覃斗镇人民政府决算
目 录
第一部分 覃斗镇人民政府概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 覃斗镇人民政府2016年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 覃斗镇人民政府2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 覃斗镇人民政府概况
(一)覃斗镇人民政府主要职责
落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市 场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社 会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6、办理上级人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置
按照部门决算编报要求,纳入我镇2016年部门决算编报范围的单位共1个,包括覃斗镇政府本级。无下属单位。
第二部分 覃斗镇人民政府2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
覃斗镇人民政府2016年度总收入2898.46万元,其中本年收入2898.46万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入2898.46万元,比上年决算数减少922.66万元,增长(下降)24.15 %。
2.上级补助收入、事业收入、经营收入、其他收入均无。
(二)年度支出总体情况
覃斗镇人民政府2016年度总支出2898.46万元,其中本年支出2898.46万元。具体情况如下:
1. 一般公共服务(类)支出343.70万元,主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务343.36万元,比上年决算数增加22.16万元,增长6.89%
2. 社会保障和就业支出93.36万元,主要用于归口管理的行政单位离退休90.31万元,死亡抚恤3.05万元。
3. 医疗卫生与计划生育支出199.66万元,主要用于计划生育事务199.66万元。
4. 节能环保支出26.00万元,主要用于污染防治4.00万元,自然生态保护22.00万元。
5. 城乡社区支出198.57万元,主要用于新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出168.57万元。
6. 农林水支出1996.48万元,主要用于扶贫支出1059.445万元,农业支出45.85万元,林业支出20.56万元,水利支出725.40万元,农村综合改革支出132.73万元。
7. 住房保障支出8.56万元。
8. 其他支出5万元。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2016年度财政拨款收入说明
覃斗镇人民政府2016年度财政拨款收入合计2898.46万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2699.89万元,比年初预算数增加(减少) 万元,增长(下降) %;主要原因是……;政府性基金预算财政拨款收入198.57万元,比年初预算数增加(减少) 万元,增长(下降) %;主要原因是……
(二)2016年度财政拨款支出说明
覃斗镇人民政府2016年度财政拨款支出合计2898.46万元。其中:一般公共预算财政拨款支出2699.89 万元,比年初预算数增加(减少) 万元,增长(下降) %;主要原因是……;政府性基金预算财政拨款支出198.57万元,比年初预算数增加(减少) 万元,增长(下降) %;主要原因是……
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
覃斗镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.15万元,完成预算 11万元的101.36 %。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.10 万元,完成预算 6.00万元的101.67 %;公务接待费支出决算为 5.05 万元,完成预算 5.00万元的101 %。2016年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据镇政府实际工作需要,经报已批准。
与上年相比,2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数不变。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出 6.10万元,占 54.71%;公务接待费支出5.05 万元,占45.29 %。具体情况如下:
1.无因公出国(境)费支出
2.公务用车购置及运行维护费支出 6.10万元,其中:无公务用车购置支出;公务用车运行及维护支出 6.10万元,2016年镇政府单位公务用车保有量为 1 辆,主要用于镇领导、干部应急工作和机要工作等。
3.公务接待费支出5.05万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年,镇政府发生接待 96次,接待人数共1023人。主要包括上级政府部门及职能部门检查指导工作等
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出119.77万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年减少88.65万元,降低42.53%。
(二)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,领导干部用车1辆(用于下乡、出差、应急工作)。
第三部分 名词解释
为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
第四部分 覃斗镇人民政府2016年部门决算表
各部门应当公开8张部门决算表格,包括:1.收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外,《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开,并在合计栏以零填列。 |
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门:雷州市覃斗镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 2898.46 | 2898.46 | |||||||
201 | 一般公共服务支出(类) | 343.70 | 343.70 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 343.36 | 343.36 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 275.42 | 275.42 | ||||||
2010350 | 事业运行 | 8.95 | 8.95 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 | 54.99 | 54.99 | ||||||
20106 | 财政事务 | 2.70 | 2.70 | ||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 2.70 | 2.70 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.63 | 1.63 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.63 | 1.63 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 27.08 | 27.08 | ||||||
20701 | 文化体育与传媒支出 | 27.08 | 27.08 | ||||||
2070199 | 其他文化支出 | 27.08 | 27.08 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 93.36 | 93.36 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 90.31 | 90.31 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 90.31 | 90.31 | ||||||
20808 | 抚恤 | 3.05 | 3.05 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 3.05 | 3.05 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 199.66 | 199.66 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 199.66 | 199.66 | ||||||
2100716 | 计划生育机构 | 22.95 | 22.95 | ||||||
2100799 | 其他计划生育机构 | 176.71 | 176.71 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 26.00 | 26.00 | ||||||
21103 | 污染防治 | 4.00 | 4.00 | ||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 4.00 | 4.00 | ||||||
21104 | 自然生态保护 | 22.00 | 22.00 | ||||||
2110402 | 农村环境保护 | 22.00 | 22.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 198.57 | 198.57 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 30.00 | 30.00 | ||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 168.57 | 168.57 | ||||||
2121202 | 基本农田建设和保护支出 | 28.29 | 28.29 | ||||||
2121203 | 土地整理支出 | 140.28 | 140.28 | ||||||
213 | 农林水支出 | 1996.48 | 1996.48 | ||||||
21301 | 农业 | 45.85 | 45.85 | ||||||
2130112 | 农业行业业务管理 | 45.85 | 45.85 | ||||||
21302 | 林业 | 20.56 | 20.56 | ||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 1.82 | 1.82 | ||||||
2130212 | 湿地保护 | 18.20 | 18.20 | ||||||
2130299 | 其他林业支出 | 0.54 | 0.54 | ||||||
21303 | 水利 | 725.40 | 725.40 | ||||||
2130305 | 水利工程建设 | 725.40 | 725.40 | ||||||
21305 | 扶贫 | 1059.44 | 1059.44 | ||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 601.25 | 601.25 | ||||||
2310599 | 其他扶贫支出 | 458.19 | 458.19 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 132.73 | 132.73 | ||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 43.50 | 43.50 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 67.73 | 67.73 | ||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 21.50 | 21.50 | ||||||
21399 | 其他农林水支出 | 12.50 | 12.50 | ||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 12.50 | 12.50 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 8.56 | 8.56 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 8.56 | 8.56 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 8.56 | 8.56 | ||||||
229 | 其他支出 | 5.05 | 5.05 | ||||||
22999 | 其他支出 | 5.05 | 5.05 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 5.05 | 5.05 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明: (1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。 (2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。 (3)1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。 (4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。 (5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。 |
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门:雷州市覃斗镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 2898.46 | 2898.46 | ||||||
201 | 一般公共服务支出(类) | 343.70 | 343.70 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 343.36 | 343.36 | |||||
2010301 | 行政运行 | 275.42 | 275.42 | |||||
2010350 | 事业运行 | 8.95 | 8.95 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 | 54.99 | 54.99 | |||||
20106 | 财政事务 | 0.27 | 0.27 | |||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 0.27 | 0.27 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.63 | 1.63 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.63 | 1.63 | |||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 27.08 | 27.08 | |||||
20701 | 文化体育与传媒支出 | 27.08 | 27.08 | |||||
2070199 | 其他文化支出 | 27.08 | 27.08 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 93.36 | 93.36 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 90.31 | 90.31 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 90.31 | 90.31 | |||||
20808 | 抚恤 | 3.05 | 3.05 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 3.05 | 3.05 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 199.66 | 199.66 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 199.66 | 199.66 | |||||
2100716 | 计划生育机构 | 22.95 | 22.95 | |||||
2100799 | 其他计划生育机构 | 176.71 | 176.71 | |||||
211 | 节能环保支出 | 26.00 | 26.00 | |||||
21103 | 污染防治 | 4.00 | 4.00 | |||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 4.00 | 4.00 | |||||
21104 | 自然生态保护 | 22.00 | 22.00 | |||||
2110402 | 农村环境保护 | 22.00 | 22.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 198.57 | 198.57 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 30.00 | 30.00 | |||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 20.00 | 20.00 | |||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.00 | 10.00 | |||||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 168.57 | 168.57 | |||||
2121202 | 基本农田建设和保护支出 | 28.29 | 28.29 | |||||
2121203 | 土地整理支出 | 140.28 | 140.28 | |||||
213 | 农林水支出 | 1996.48 | 1996.48 | |||||
21301 | 农业 | 45.85 | 45.85 | |||||
2130112 | 农业行业业务管理 | 45.85 | 45.85 | |||||
21302 | 林业 | 20.56 | 20.56 | |||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 1.82 | 1.82 | |||||
2130212 | 湿地保护 | 18.20 | 18.20 | |||||
2130299 | 其他林业支出 | 0.54 | 0.54 | |||||
21303 | 水利 | 725.40 | 725.40 | |||||
2130305 | 水利工程建设 | 725.40 | 725.40 | |||||
21305 | 扶贫 | 1059.44 | 1059.44 | |||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 601.25 | 601.25 | |||||
2310599 | 其他扶贫支出 | 458.19 | 458.19 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 132.73 | 132.73 | |||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 43.50 | 43.50 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 67.73 | 67.73 | |||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 21.50 | 21.50 | |||||
23199 | 其他农林水支出 | 12.50 | 12.50 | |||||
2139999 | 其他农林水支出 | 12.50 | 12.50 | |||||
221 | 住房保障支出 | 8.56 | 8.56 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 8.56 | 8.56 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 8.56 | 8.56 | |||||
229 | 其他支出 | 5.05 | 5.05 | |||||
22999 | 其他支出 | 5.05 | 5.05 | |||||
2299901 | 其他支出 | 5.05 | 5.05 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明: (1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。 (2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。 (3)1栏=(2+3+4+5+6)栏。 (4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。 (5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。 |