2015年雷州市公共财政预算收支总表
日期: 2015-06-16 11:00:22
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表一
2015年雷州市公共财政预算收支总表
单位:万元
      2014
预算数
2014年预算实绩完成数2015年预算数2014年预算数增长%2014年实绩完成数增长%        2014
预算数
2014年预算实绩完成数2015
预算数
小计其中可支配财力计划数
一、税收收入32,425.21 29,784.87 32,167.66 32,167.66 -0.79 8.00 一、一般公共服务43,791.17 34,741.00 50,096.23
增值税7,281.20 5,502.90 5,943.13 5,943.13 -18.38 8.00 二、外交   
营业税9,546.09 8,059.24 8,703.98 8,703.98 -8.82 8.00 三、国防31.36 68.00 327.71
企业所得税2,194.95 3,257.01 3,517.57 3,517.57 60.26 8.00 四、公共安全14,798.36 13,083.00 16,565.57
个人所得税1,228.17 1285.44 1,388.28 1,388.28 13.04 8.00 五、教育121,804.72 109,077.00 153,582.02
资源税120.60 62.66 67.67 67.67 -43.89 8.00 六、科学技术246.17 1,058.00 286.35
城市维护建设税3,165.49 2595.54 2,803.18 2,803.18 -11.45 8.00 七、文化体育与传媒1,168.83 4,243.00 4,755.99
房产税1,182.67 1049.33 1,133.28 1,133.28 -4.18 8.00 八、社会保障和就业37,128.19 77,022.00 65,357.66
印花税507.12 574.20 620.14 620.14 22.29 8.00 九、医疗卫生与计划生育支出11,535.09 64,265.00 27,844.43
城镇土地使用税1,826.18 1477.00 1,595.16 1,595.16 -12.65 8.00 十、节能环保2,823.83 2,142.00 2,024.03
土地增值税2,516.69 2825.58 3,051.63 3,051.63 21.26 8.00 十一、城乡社区事务7,137.28 4,618.00 9,258.28
车船税650.20 546.46 590.18 590.18 -9.23 8.00 十二、农林水事务29,520.46 35,545.00 73,936.25
耕地占用税685.75 854.18 922.51 922.51 34.53 8.00 十三、交通运输1,379.26 2,054.00 431.13
契税1,520.10 1695.33 1,830.96 1,830.96 20.45 8.00 十四、资源勘探电力信息等事务630.56 768.00 493.41
其他税收收入      十五、商业服务等事务342.37 503.00 388.49
二、非税收入29,273.49 26,482.81 25,294.06 2,426.00 -13.59 -4.49 十六、金融监管等事务支出   
专项收入2,262.76 2376.83 2,614.51  15.55 10.00 十七、援助其他地区支出   
行政事业性收费收入10,262.33 9804.23 10,784.65  5.09 10.00 十八、国土海洋气象等事务1,970.60 1,777.00 2,308.86
罚没收入5,410.47 4394.44 4,833.88  -10.66 10.00 十九、住房保障支出8,906.06 1,875.00 9,301.46
国有资本经营收入167.83 78.52 86.37  -48.54 10.00 二十、粮油物资储备事务870.20 320.00 1,118.57
国有资源(资产)有偿使用收入8,265.79 3879.89 4,267.88  -48.37 10.00 二十一、国债还本付息支出825.00 825.00  
其他收入1,539.31 4970.59 1,679.53  9.11 -66.21 二十二、预备费1,200.00  1,300.00
捐赠收入127.41 1788.68 300.00  135.46 -83.23 二十三、其他支出7,854.19 169.00 6,349.40
其他收入1,411.90 3,181.91 1,379.53  -2.29 -56.64     
收入合计60,333.70 55,289.37 56,434.49  -6.46 2.07     
       加:基金转列专项收入1,365.00 978.31 1,027.23  -24.75 5.00     
收入合计(含转入基金)61,698.70 56,267.68 57,461.72 34,593.66 -6.87 2.12 支出合计293,963.71 354,153.00 425,725.84
三、上级补助收入117,461.00 353,259.32 122,687.00 94,504.00   二十五、转移性支出5,419.00 7,198.00 7,096.00
1、省级一般预算补助110,846.00 240,095.51 115,854.00 94,504.00   上解上级支出   
   返还性收入2966.00 2966.00 2966.00 2966.00   体制上解支出559.00 559.00 559.00
  增值税和消费税税收返还收入559.00 559.00 559.00 559.00   出口退税专项上解支出358.00 358.00 358.00
  所得税基数返还收入539.00 539.00 539.00 539.00   专项上解支出4,502.00 6,281.00 6,179.00
  其他税收返还收入1,868.00 1,868.00 1,868.00 1,868.00   增设周转金支出   
   一般性转移支付补助收入106,059.00 235,292.51 111,067.00 89,717.00   二十六、调出资金   
  均衡性转移支付补助收入26,131.00 33,478.00 27,677.00 27,677.00   二十七、年终结余 135,997.00  
   革命老区及民族和边境地区转移支付 324.00     其中:净结余 89.00  
  调整工资转移支付补助收入11,792.00 11,792.00 11,792.00 11,792.00       
  农村税费改革补助收入9,093.00 9,093.00 9,093.00 9,093.00       
   县级基本财力保障机制奖补资金收入36,668.00 46,342.00 39,990.00 39,999.00       
  结算补助收入 5,393.00         
  企事业单位划转补助收入248.00 248.00 248.00 248.00       
  公共安全转移支付 2,989.00         
  义务教育等转移支付21,116.00 45,377.00 21,256.00        
  基本养老保险和低保等转移支付 33,755.00         
  新型农村合作医疗等转移支付 37,099.00         
  村级公益事业奖补等转移支付 1,394.00         
  产粮(油)大县奖励资金收入 866.00         
  重点生态功能区转移支付支出 732.00         
  其他一般性转移支付收入1,011.00 6,410.51 1,011.00 908.00       
   专项转移支付收入1,821.00 1,837.00 1,821.00 1,821.00       
一般公共服务          
公共安全          
  教育1,821.00 1,821.00 1,821.00 1,821.00       
社会保障与就业          
医疗卫生          
农林水事务 16.00         
2、市级一般预算补助6,615.00 8,260.80 6,833.00        
   税收返还补助5,538.00 5,538.00 5,538.00        
   一般性转移支付补助收入1,077.00 2,722.80 1,295.00        
  农村税费改革补助收入794.00 794.00 794.00        
   镇级基本财力保障机制奖补资金收入 180.00 180.00        
  义务教育等转移支付 1,412.00         
  其他一般性转移支付283.00 321.00 321.00        
   专项转移补助收入 15.80         
3、追加专款(一次性和专项补助收入) 104,903.01         
四、上年结转结余收入60,146.01 76,826.31 143,524.20        
(一)公共财政上年结转60,057.01 76,737.31 130,270.00        
(二)政府性基金转入上年结转  13,120.00        
(三)净结余89.00 89.00 134.20        
五、调入资金61,442.00 11,973.00 109,148.92        
六、减上解支出   7,096.00       
收入总计299,382.71 497,348.00 432,821.84 122,001.66   支出总计299,382.71 497,348.00 432,821.84