雷州市环境保护局2015年预算公开
日期: 2015-11-30 10:46:41
来源:本网
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关于批复2015年市级部门预算的通知

 

雷州市环境保护局:

你单位的部门预算,经雷州市第十五届五次人大会议审议通过,根据《中华人民共和国预算法》的有关规定,现批复如下:

一、2015年收入预算392.99万元(含政府性基金预算,下同),其中:公共财政预算拨款收入232.59万元;政府性基金预算收入0万元 ;其他收入147.5万元;上年结余结转收入12.9万元(公共财政结余12.9万元,政府性基金预算结余0万元)。

二、2015年支出预算392.99万元,其中:公共财政预算支出392.99万元;政府性基金预算支出0万元 ;其他支出0万元;结转下年收入0万元(公共财政结余0万元,政府性基金预算结余0万元)

三、2015 年财政预算支出按用途划分:

基本支出预算392.99万元,占预算拨款支出的100%。其中:工资福利支出183.63万元;对个人和家庭的补助46.87万元;商品和服务支出162.5万元;其他资本性支出等支出0万元。

 

 

 

 

附件:2015年部门预算收支总表

      2015年部门预算基本支出明细表

                                     

 

 

 

                                    

雷州市财政局

                                   20151119

 


2015年雷州市环境保护局财政收支预算总表
          单位:元
收                   入   支                      出                支                     出  
项            目 2015年预算 项目(经济分类) 2015年预算 项              目 2015年预算
一、经费拨款 2,325,912 一、基本支出 3,929,914 一、一般公共服务  
二、专项收入         工资福利支出 1,836,257 二、外交  
三、行政事业性收费收入 1,250,000       对个人和家庭的补助支出 468,655 三、国防  
四、罚没收入 225,000       一般商品和服务支出 1,625,002 四、公共安全     
五、国有资本经营收入       五、教育      
六、国有资源(资产)有偿使用收入   二、项目支出   六、科学技术    
七、政府性基金收入      行政事业类项目支出   七、文化体育与传媒  
八、预算外资金(教育收费)      其他资本性支出   八、社会保障和就业 468,655
九、事业收入      其他类项目支出   九、社会保险基金支出  
十、事业单位经营收入           十、医疗卫生  
十一、其他资金   三、事业单位经营支出   十一、节能环保 3,461,259
        十二、城乡社区事务  
        十三、农林水事务  
             十四、交通运输  
             十五、资源勘探电力信息等事务  
          十六、商业服务业等事务  
             十七、金融监管等事务支出  
              十八、地震灾后恢复重建支出  
        十九、国土资源气象等事务  
        二十、住房保障支出  
        二十一、粮油物资储备事务  
        二十二、预备费  
        二十三、国债还本付息支出  
        二十四、其他支出  
        二十五、转移性支出  
           
本  年  收  入  合  计 3,800,912 本  年  支  出  合  计 3,929,914          本  年  支  出  合  计 3,929,914
十二、上级补助收入   四、对附属单位补助支出      
十三、附属单位上缴收入   五、上缴上级支出      
十四、用事业基金弥补收支差额   六、结转下年       
十五、上年结转、结余 129,002        
十六、基金上年结转          
收      入      总      计 3,929,914 支      出      总      计 3,929,914      支      出      总      计 3,929,914


2015年雷州市环境保护局部门预算基本支出明细表
                            单位:元
预算项目名称 上年预算数 经费来源                        
总计 经费拨款 专项收入 行政事业性收费收入 罚没收入 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 政府性基金收入 预算外资金(教育收费) 事业收入 事业单位经营收入 其他资金 上年结转
** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计 2,277,295.00 3,929,914 2,325,912   1,250,000 225,000               129,002
工资福利支出 1,792,942.00 1,836,257 1,836,257                      
  行政人员基本工资(统发) 333,396.00 333,396 333,396                      
  事业人员基本工资(统发) 175,746.00 175,746 175,746                      
  公务员津贴 672,000.00 760,800 760,800                      
  行政事业在职人员节日津贴 168,000.00 168,000 168,000                      
  事业单位编制人员津补贴(统发) 443,800.00 371,868 371,868                      
  其他工资福利支出(统发工资)   26,447 26,447                      
商品和服务支出 21,000.00 1,625,002 21,000   1,250,000 225,000               129,002
  办公费 21,000.00 21,000 21,000                      
  公务接待费   20,000       20,000                
  公务用车运行维护费   205,000       205,000                
  其他商品和服务支出   1,379,002     1,250,000                 129,002
对个人和家庭的补助 463,353.00 468,655 468,655                      
  退休人员节日津贴 44,000.00 44,000 44,000                      
  财政安排行政单位个人退休费总额 118,000.00 121,183 121,183                      
  财政安排事业单位个人退休费总额 50,400.00 52,499 52,499                      
  财政安排的行政单位退休干部津贴补贴 169,919.00 169,919 169,919                      
  财政安排的事业单位退休干部津贴补贴 77,934.00 77,934 77,934                      
  其他对个人和家庭的补助支出 3,100.00 3,120 3,120