关于批复2015年市级部门预算的通知
雷州市经济信息化和科技局:
你单位的部门预算,经雷州市第十五届五次人大会议审议通过,根据《中华人民共和国预算法》的有关规定,现批复如下:
一、2015年收入预算312.31万元(含政府性基金预算,下同),其中:公共财政预算拨款收入312.31万元;政府性基金预算收入0万元 ;其他收入0万元;上年结余结转收入0.45万元(公共财政结余0.45万元,政府性基金预算结余0万元)。
二、2015年支出预算312.76万元,其中:公共财政预算支出312.76万元;政府性基金预算支出0万元 ;其他支出0万元;结转下年收入0万元(公共财政结余0万元,政府性基金预算结余0万元)。
三、2015 年财政预算支出按用途划分:
基本支出预算312.76万元,占预算拨款支出的100%。其中:工资福利支出162.28万元;对个人和家庭的补助111.53万元;商品和服务支出38.95万元;其他资本性支出等支出0万元。
附件:2015年部门预算收支总表
2015年部门预算基本支出明细表
雷州市财政局
2015年11月19日
2015年雷州市经济和信息化局财政收支预算总表 | |||||
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | |||
项 目 | 2015年预算 | 项目(经济分类) | 2015年预算 | 项 目 | 2015年预算 |
一、经费拨款 | 3,123,074 | 一、基本支出 | 3,127,593 | 一、一般公共服务 | 2,109,390 |
二、专项收入 | 工资福利支出 | 1,622,775 | 二、外交 | ||
三、行政事业性收费收入 | 对个人和家庭的补助支出 | 1,115,299 | 三、国防 | ||
四、罚没收入 | 一般商品和服务支出 | 389,519 | 四、公共安全 | ||
五、国有资本经营收入 | 五、教育 | ||||
六、国有资源(资产)有偿使用收入 | 二、项目支出 | 六、科学技术 | |||
七、政府性基金收入 | 行政事业类项目支出 | 七、文化体育与传媒 | |||
八、预算外资金(教育收费) | 其他资本性支出 | 八、社会保障和就业 | 1,018,203 | ||
九、事业收入 | 其他类项目支出 | 九、社会保险基金支出 | |||
十、事业单位经营收入 | 十、医疗卫生 | ||||
十一、其他资金 | 三、事业单位经营支出 | 十一、节能环保 | |||
十二、城乡社区事务 | |||||
十三、农林水事务 | |||||
十四、交通运输 | |||||
十五、资源勘探电力信息等事务 | |||||
十六、商业服务业等事务 | |||||
十七、金融监管等事务支出 | |||||
十八、地震灾后恢复重建支出 | |||||
十九、国土资源气象等事务 | |||||
二十、住房保障支出 | |||||
二十一、粮油物资储备事务 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国债还本付息支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 3,123,074 | 本 年 支 出 合 计 | 3,127,593 | 本 年 支 出 合 计 | 3,127,593 |
十二、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
十三、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||||
十四、用事业基金弥补收支差额 | 六、结转下年 | ||||
十五、上年结转、结余 | 4,519 | ||||
十六、基金上年结转 | |||||
收 入 总 计 | 3,127,593 | 支 出 总 计 | 3,127,593 | 支 出 总 计 | 3,127,593 |
2015年雷州市经济和信息化局部门预算基本支出明细表 | ||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||
预算项目名称 | 上年预算数 | 经费来源 | ||||||||||||
总计 | 经费拨款 | 专项收入 | 行政事业性收费收入 | 罚没收入 | 国有资本经营收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 政府性基金收入 | 预算外资金(教育收费) | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他资金 | 上年结转 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 3,269,389.00 | 3,127,593 | 3,123,074 | 4,519 | ||||||||||
工资福利支出 | 1,512,293.00 | 1,622,775 | 1,622,775 | |||||||||||
行政人员基本工资(统发) | 453,700.00 | 468,528 | 468,528 | |||||||||||
公务员津贴 | 991,800.00 | 991,800 | 991,800 | |||||||||||
行政事业在职人员节日津贴 | 136,000 | 136,000 | ||||||||||||
年度考核优秀奖励工资 | 5,700.00 | |||||||||||||
增发一个月工资 | 39,044.00 | |||||||||||||
基本医疗 | 22,049.00 | |||||||||||||
其他工资福利支出(统发工资) | 26,447 | 26,447 | ||||||||||||
商品和服务支出 | 290,000.00 | 389,519 | 385,000 | 4,519 | ||||||||||
办公费 | 30,000.00 | 125,000 | 125,000 | |||||||||||
其他商品和服务支出 | 260,000.00 | 264,519 | 260,000 | 4,519 | ||||||||||
对个人和家庭的补助 | 1,467,096.00 | 1,115,299 | 1,115,299 | |||||||||||
离休人员节日津贴 | 20,000.00 | 12,000 | 12,000 | |||||||||||
财政安排行政单位个人离休费总额 | 111,600.00 | 74,008 | 74,008 | |||||||||||
行政单位离休干部护理费 | 20,400.00 | 45,600 | 45,600 | |||||||||||
财政安排单位个人退休费总额 | 91,000.00 | 66,300 | 66,300 | |||||||||||
退休人员节日津贴 | 176,000.00 | 176,000 | 176,000 | |||||||||||
财政安排行政单位个人退休费总额 | 709,400.00 | 703,787 | 703,787 | |||||||||||
财政安排事业单位个人退休费总额 | 14,516 | 14,516 | ||||||||||||
抚恤金 | 200,000.00 | |||||||||||||
遗属补助 | 23,100.00 | 23,088 | 23,088 | |||||||||||
住房公积金 | 115,596.00 |