预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)雷州市人民政府办公室主要职能
1、负责市人民政府和市人民政府办公室的文电处理工作,草拟、审核、印发以市人民政府及市人民政府办公室名义发布的文件;负责市人民政府重大活动的组织安排。
2、起草《政府工作报告》。
3、组织开展调查研究,为市人民政府领导同志提供决策参考。
4、协助市人民政府领导同志处理需由市人民政府组织处理的突发事件和重大事故,协调、督促相关应急管理工作。
5、组织办理人大代表议案、建议及政协提案。
6、收集报送湛江市人民政府、我市人民政府领导同志参阅的信息资料,协调新闻单位宣传报道市人民政府重大工作措施和重要政务活动。
7、检查、督促市人民政府各项决议、决定、重要工作部署和市人民政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。
8、负责市人民政府信息公开工作,指导、协调全市政府信息公开工作。
9、协调市人民政府有关部门,省、湛驻雷单位、驻军等关系,对有关问题提出处理意见。
10、承担市政府总值班室工作及应急管理工作。
11、负责行政执法监督工作,规范性文件审核把关,依法承办向市政府申请的行政复议、行政赔偿案件和代理行政应诉事务。
12、管理打击走私综合治理工作。
13、办理市人民政府领导同志交办的其他事项。
(二)2015年部门工作任务
参与全市政务,充分完成职责工作。为配合全省实行无纸化办公做好筹备工作。起草审核、制发、办理组织政府会议、指导和衔接全市性部门工作,加强调研研究,为领导决策提供依据,加强政府信息工作。
(三)内部机构设置和人员情况。
经市人事编制部门核定,编制人数为37人,[其中行政编制31人(含正副市长7人),事业编制2人,工勤人员编制4人]。现有在职人员(含市政府领导班子成员7名)43人(其中离岗退养人员8人),临工3人,离退休人员42人,遗属7人。财政供给人数为现有在职、离岗退养及离休、退休、退职、临工、遗属人员。
内设:应急办、秘书股、综合股、调研股、信息股、督办股、人事股。
二、收入预算说明
根据收支平衡原则,2015年单位总支出应安排3940577元。
(一)工资福利支出:1983536元(行政人员基本工资569136元,公务员津贴1250400元,行政事业人员节日津贴164000元)。
(二)商品和服务支出:968000元(办公费72000元,印刷费60000元,差旅费60000元,维修费12000元,会议费60000元,公务接待费60000元,其他交通费12000元,其他商品和服务支出632000元)。
(三)对个人和家庭的补助879041元(离休人员节日津贴16000元,财政安排单位个人离休费总额83339元,行政单位离休干部护理费28800元,离休人员津贴146400元,财政安排行政单位个人退休费总额582662元,遗属补助21840元)。
(四)项目支出:110000元(湛财行〔2014〕113号2014年无线电频率占用费基金)。
2015年雷州市部门预算基本支出明细表
预算项目名称 | 上 年 预算数 | 经 费 来 源 | |||||||||||
总 计 | 经 费 拨 款 | 专项收入 | 行政事业性收费 收入 | 罚没收入 | 国有 资本 经营 收入 | 国有资源 (资产) 有偿使用收 入 | 政府性 基金收入 | 预算外 资金 (教育 收费) | 事业 收入 | 事业单位经营收 入 | 其他 资金 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合 计 | 3909240 | 3830577 | 3830577 |
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工资福利支出 | 2006600 | 1983536 | 1983536 |
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一、行政人员基本工资(统发) | 582600 | 569136 | 569136 |
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二、公务员津贴 | 1260000 | 1250400 | 1250400 |
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三、行政事业在职人员节日津贴 | 164000 | 164000 | 164000 |
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商品和服务支出 | 989600 | 968000 | 968000 |
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一、办公费 | 72000 | 72000 | 72000 |
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二、印刷费 | 60000 | 60000 | 60000 |
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三、差旅费 | 60000 | 60000 | 60000 |
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四、维修(护)费 | 12000 | 12000 | 12000 |
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五、会议费 | 60000 | 60000 | 60000 |
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六、公务接待费 | 60000 | 60000 | 60000 |
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七、其他交通费用 | 12000 | 12000 | 12000 |
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八、其他商品和服务支出 | 653600 | 632000 | 632000 |
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对个人和家庭的补助 | 913040 | 879041 | 879041 |
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一、离休人员节日津贴 | 20000 | 16000 | 16000 |
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二、财政安排行政单位个人离休费总额 | 104800 | 83339 | 83339 |
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三、行政单位离休干部护理费 | 22000 | 28800 | 28800 |
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四、退休人员节日津贴 | 154400 | 146400 | 146400 |
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五、财政安排行政单位个人退休费总额 | 590000 | 582662 | 582662 |
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六、遗属补贴 | 21840 | 21840 | 21840 |
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2015年雷州市财政收支预算总表
单位:元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 2015年预算 | 项目(经济分类) | 2015年预算 | 项 目 | 2015年预算 |
一、经费拨款 | 3830577 | 一、基本支出 | 3830577 | 一、一般公共服务 | 2951536 |
二、专项收入 |
| 工资福利支出 | 1983536 | 二、外交 |
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三、行政事业性收费收入 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 879041 | 三、国防 |
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四、罚没收入 |
| 一般商品和服务支出 | 968000 | 四、公共安全 |
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五、国有资本经营收入 |
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| 五、教育 |
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六、国有资源(资产)有偿使用收入 |
| 二、项目支出 | 110000 | 六、科学技术 |
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七、政府性基金收入 |
| 行政事业类项目支出 |
| 七、文化体育与传媒 |
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八、预算外资金(教育收费) |
| 其他资本性支出 | 110000 | 八、社会保障和就业 | 879011 |
九、事业收入 |
| 其他类项目支出 |
| 九、社会保险基金支出 |
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十、事业单位经营收入 |
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| 十、医疗卫生 |
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十一、其他资金 |
| 三、事业单位经营支出 |
| 十一、节能环保 |
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| 十二、城乡社区事务 |
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| 十三、农林水事务 |
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| 十四、交通运输 |
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| 十五、资源勘探电力信息等事务 | 110000 |
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| 十六、商业服务业等事务 |
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| 十七、金融监管等事务支出 |
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| 十八、地震灾后恢复重建支出 |
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| 十九、国土资源气象等事务 |
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| 二十、住房保障支出 |
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| 二十一、粮油物资储备事务 |
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| 二十二、预备费 |
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| 二十三、国债还本付息支出 |
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| 二十四、其他支出 |
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| 二十五、转移性支出 |
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本年收入合计 | 3830577 | 本年支出合计 | 3940577 | 本年支出合计 | 3940577 |
十二、上级补助收入 |
| 四、对附属单位补助支出 |
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十三、附属单位上缴收入 |
| 五、上缴上级支出 |
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十四、用事业基金弥补收支差额 |
| 六、结转下年 |
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十五、上年结转、结余 | 110000 |
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收入总计 | 3940577 | 支出总计 | 3940577 | 支出总计 | 3940577 |
2015年雷州市部门预算项目支出明细表
预算项目名称 | 上 年 预算数 | 经 费 来 源 | |||||||||||
总 计 | 经 费 拨 款 | 专项收入 | 行政事业性收费 收入 | 罚没收入 | 国有 资本 经营 收入 | 国有资源 (资产) 有偿使用收 入 | 政府性 基金收入 | 预算外 资金 (教育 收费) | 事业 收入 | 事业单位经营收 入 | 其他 资金 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合 计 |
| 110000 |
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湛财行〔2014〕113号2014年无线电频率占用费基金(一次性专款) |
| 110000 |
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