关于批复2016年市级部门预算的通知
雷州市供销合作社联合社单位:
你单位的部门预算,经雷州市第十五届人大六次会议审议通过,根据《中华人民共和国预算法》的有关规定,现批复如下:
一、2016年收入预算529.8769万元(含政府性基金预算,下同),其中:一般公共预算拨款收入235.8769万元;政府性基金预算收入0万元 ; 财政专户拨款0万元;其他收入900000万元;上年结余结转收入204万元(公共财政结余204万元,政府性基金预算结余0万元)。
二、2016年支出预算529.8769万元,其中:一般公共预算支出529.8769万元;政府性基金预算支出0万元 ;财政专户支出0万元;其他支出0万元;结转下年收入0万元(公共财政结余0万元,政府性基金预算结余0万元)。
三、2016 年财政预算支出按用途划分
1、基本支出预算325.8769万元,占预算拨款支出的61.43%。其中:工资福利支出118.5964万元;对个人和家庭的补助115.8805万元;商品和服务支出91.4万元;其他资本性支出等支出0万元。
2、项目支出预算204万元,占预算拨款支出的38.57%。
附件:2016年部门预算收支总表
2016年部门预算基本支出明细表
2016年部门预算项目支出明细表
雷州市财政局
2016年4月 日
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| 2016年雷州市财政收支预算总表 | |||||
| 单位:元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | 支 出 | |||
| 项 目 | 2016年预算 | 项目(经济分类) | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
| 一、预算经费安排拨款 | 2,358,769 | 一、基本支出 | 3,258,769 | 一、一般公共服务 | 900,000 |
| 二、转移支付收入安排拨款 | 工资福利支出 | 1,185,964 | 二、外交 | ||
| 三、专项收入安排拨款 | 对个人和家庭的补助支出 | 1,158,805 | 三、国防 | ||
| 四、其他非税收入安排拨款 | 900,000 | 一般商品和服务支出 | 914,000 | 四、公共安全 | |
| 五、基金预算拨款 | 五、教育 | ||||
| 六、国有资本经营预算拨款 | 二、项目支出 | 2,040,000 | 六、科学技术 | ||
| 七、财政专户拨款 | 行政事业类项目支出 | 七、文化体育与传媒 | |||
| 八、事业收入 | 其他资本性支出 | 2,040,000 | 八、社会保障和就业 | ||
| 九、事业单位经营收入 | 其他类项目支出 | 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、其他收入 | 十、医疗卫生 | ||||
| 三、事业单位经营支出 | 十一、节能环保 | ||||
| 十二、城乡社区事务 | |||||
| 十三、农林水事务 | |||||
| 十四、交通运输 | |||||
| 十五、资源勘探电力信息等事务 | |||||
| 十六、商业服务业等事务 | 4,398,769 | ||||
| 十七、金融监管等事务支出 | |||||
| 十八、地震灾后恢复重建支出 | |||||
| 十九、国土资源气象等事务 | |||||
| 二十、住房保障支出 | |||||
| 二十一、粮油物资储备事务 | |||||
| 二十二、预备费 | |||||
| 二十三、国债还本付息支出 | |||||
| 二十四、其他支出 | |||||
| 二十五、转移性支出 | |||||
| 本 年 收 入 合 计 | 3,258,769 | 本 年 支 出 合 计 | 5,298,769 | 本 年 支 出 合 计 | 5,298,769 |
| 十二、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
| 十三、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||||
| 十四、用事业基金弥补收支差额 | 六、结转下年 | ||||
| 十五、一般公共结余 | 2,040,000 | ||||
| 十六、基金结余 | |||||
| 十七、部门结余 | |||||
| 收 入 总 计 | 5,298,769 | 支 出 总 计 | 5,298,769 | 支 出 总 计 | 5,298,769 |
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| 2016年雷州市部门预算基本支出明细表 | |||||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||||
| 预算项目名称 | 上年预算数 | 经费来源 | |||||||||||||
| 总计 | 预算经费安排拨款 | 转移支付收入安排拨款 | 专项收入安排拨款 | 其他非税收入安排拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 一般公共结余 | 基金结余 | 部门结余 | ||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 合计 | 3,258,769 | 2,358,769.00 | 900,000.00 | ||||||||||||
| 工资福利支出 | 1,185,964 | 1,185,964.00 | |||||||||||||
| 行政人员基本工资(统发) | 588,684 | 588,684.00 | |||||||||||||
| 公务员津贴 | 521,280 | 521,280.00 | |||||||||||||
| 行政事业在职人员节日津贴 | 76,000 | 76,000.00 | |||||||||||||
| 商品和服务支出 | 914,000 | 14,000.00 | 900,000.00 | ||||||||||||
| 办公费 | 14,000 | 14,000.00 | |||||||||||||
| 公务接待费 | 30,000 | 30,000.00 | |||||||||||||
| 公务用车运行维护费 | 40,000 | 40,000.00 | |||||||||||||
| 其他商品和服务支出 | 830,000 | 830,000.00 | |||||||||||||
| 对个人和家庭的补助 | 1,158,805 | 1,158,805.00 | |||||||||||||
| 财政安排单位个人退休费总额 | 351,022 | 351,022.00 | |||||||||||||
| 退休干部年终生活补贴 | 51,056 | 51,056.00 | |||||||||||||
| 退休人员节日津贴 | 148,000 | 148,000.00 | |||||||||||||
| 财政安排行政单位个人退休费总额 | 261,643 | 261,643.00 | |||||||||||||
| 财政安排的行政单位退休干部津贴补贴 | 340,844 | 340,844.00 | |||||||||||||
| 遗属补助 | 6,240 | 6,240.00 |
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| 2016年雷州市部门预算项目支出明细表 | |||||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||||
| 预算项目名称 | 上年预算数 | 经费来源 | |||||||||||||
| 总计 | 预算经费安排拨款 | 转移支付收入安排拨款 | 专项收入安排拨款 | 其他非税收入安排拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 一般公共结余 | 基金结余 | 部门结余 | ||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 合计 | 2,040,000 | 2,040,000 | |||||||||||||
| 粤财工[2015]459号湛财工[2015]147号"新网工程"建设专项资金 | 1,130,000 | 1,130,000 | |||||||||||||
| 粤财工[2014]563号湛财工[2015]6号下达2014年广东省新农村现代流通服务网络工程专项资金 | 350,000 | 350,000 | |||||||||||||
| 湛财工[2015]101号下达2015年度湛江市新农村现代流通经营服务网络工程专项资金 | 560,000 | 560,000 |



