雷州市社工委2016年财政预算
| 2016年雷州市财政收支预算总表 | ||||||||
| 单位:元 | ||||||||
| 收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 2016年预算 | 项目(经济分类) | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 | |||
| 一、预算经费安排拨款 | 226816 | 一、基本支出 | 226816 | 一、一般公共服务 | 226816 | |||
| 二、转移支付收入安排拨款 | 0 | 工资福利支出 | 214816 | 二、外交 | 0 | |||
| 三、专项收入安排拨款 | 0 | 对个人和家庭的补助支出 | 0 | 三、国防 | 0 | |||
| 四、其他非税收入安排拨款 | 0 | 一般商品和服务支出 | 12000 | 四、公共安全 | 0 | |||
| 五、基金预算拨款 | 0 | 五、教育 | 0 | |||||
| 六、国有资本经营预算拨款 | 0 | 二、项目支出 | 0 | 六、科学技术 | 0 | |||
| 七、财政专户拨款 | 0 | 行政事业类项目支出 | 0 | 七、文化体育与传媒 | 0 | |||
| 八、事业收入 | 0 | 其他资本性支出 | 0 | 八、社会保障和就业 | 0 | |||
| 九、事业单位经营收入 | 0 | 其他类项目支出 | 0 | 九、社会保险基金支出 | 0 | |||
| 十、其他收入 | 0 | 十、医疗卫生 | 0 | |||||
| 三、事业单位经营支出 | 0 | 十一、节能环保 | 0 | |||||
| 十二、城乡社区事务 | 0 | |||||||
| 十三、农林水事务 | 0 | |||||||
| 十四、交通运输 | 0 | |||||||
| 十五、资源勘探电力信息等事务 | 0 | |||||||
| 十六、商业服务业等事务 | 0 | |||||||
| 十七、金融监管等事务支出 | 0 | |||||||
| 十八、地震灾后恢复重建支出 | 0 | |||||||
| 十九、国土资源气象等事务 | 0 | |||||||
| 二十、住房保障支出 | 0 | |||||||
| 二十一、粮油物资储备事务 | 0 | |||||||
| 二十二、预备费 | 0 | |||||||
| 二十三、国债还本付息支出 | 0 | |||||||
| 二十四、其他支出 | 0 | |||||||
| 二十五、转移性支出 | 0 | |||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 226816 | 本 年 支 出 合 计 | 226816 | 本 年 支 出 合 计 | 226816 | |||
| 十二、上级补助收入 | 0 | 四、对附属单位补助支出 | 0 | |||||
| 十三、附属单位上缴收入 | 0 | 五、上缴上级支出 | 0 | |||||
| 十四、用事业基金弥补收支差额 | 0 | 六、结转下年 | 0 | |||||
| 十五、一般公共结余 | 0 | |||||||
| 十六、基金结余 | 0 | |||||||
| 十七、部门结余 | 0 | |||||||
| 2016年雷州市部门预算基本支出明细表 | |||||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||||
| 预算项目名称 | 上年预算数 | 经费来源 | |||||||||||||
| 总计 | 预算经费安排拨款 | 转移支付收入安排拨款 | 专项收入安排拨款 | 其他非税收入安排拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 一般公共结余 | 基金结余 | 部门结余 | ||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 合计 | 249556 | 226816 | 226816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工资福利支出 | 177556 | 214816 | 214816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 行政人员基本工资(统发) | 42156 | 92856 | 92856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务员津贴 | 119400 | 105960 | 105960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 行政事业在职人员节日津贴 | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品和服务支出 | 72000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公费 | 42000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会议费 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一、部门基本情况
(一)主要职能和任务
1.贯彻执行党和国家有关法律、法规和政策;组织实施全市社会工作规划和重大政策,协调相关部门起草社会工作方面的地方规范性文件,研究社会工作重大问题并提出政策建议。
2.统筹指导和综合协调全市开展社会工作,督促检查社会工作规划、政策和重点任务落实情况,建立健全社会建设和管理绩效评估体系。
3.参与拟订教育、民政、司法、劳动就业、社会保障、住房和城乡建设、文化、卫生、人口和计划生育、体育等地方规范性文件,统筹推进扩大公共服务、保障和改善民生,协调建立构建综合性社会救助体系。
4.负责推进和创新群众工作,推动建立健全群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障机制。
5.配合推进社会领域党建工作,推动建立健全共同价值体系和社会规范,统筹加强社会公德和社会诚信建设。
6.研究推动社会建设和管理体制改革创新,参与拟定社区治理、社会组织培育和发展、社会工作队伍建设等地方规范性文件并协调实施;协调构建社会治安防控、流动人口和特殊人群管理服务、虚拟社会管理等体系。
7.承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。
(二)机构情况
我部门设有2个股室。
(三)人员情况
现有全额供给4人,其中在职4人。



