2017年
雷州市体育局
目 录
第一部分 雷州市体育局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 雷州市体育局2017年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 雷州市体育局2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 雷州市体育局概况
(一)部门主要职责
1、将实施《全民健身计划纲要》据具体组织工作交由所属事业单位承担。
2、将在我市举办的省、地级市内外各级体育比赛和组织队伍参加省、地级市各项目比赛及我市组织的各级比赛组织工作交由所属事业单位承担。
3、将指导和配合各部门各行业开展群众性体育竞赛活动工作交由所属事业单位承担
4、将培训教练员机构设置、裁判员和社会体育骨干员工作交由所属事业单位承担。
转变的职能
取消指导体育刊物出版职能
(三)新增的职能
1、会同有关部门对各类体育场地实施进行规划建设和使用监督管理。
2、按照上级体育及有关部门规定对各类气功组织批和监督管理。
主要职责
根摇以上职能调整,体育局主要工作职责是
(-)贯彻执行国家和省、市有关体育工作的方针、政策、法规,研究定本市中长期体育发展规划和年度计划,并组织实施
(二)指导和推动体育政草,指导实施《全民健身计划纲要》。
(三)对竞技体育和业余训练进行宏观指导和管理,统筹规划竞技项目设置与重点布局。
(四)负在我市举办的省、地级市内外大型比赛和参加省、地级市以上综合性运动会的组织管理和统筹安排指导、协调、监督全性体育竟奏
(五)开展对外和与香港、漠门特别行政区及合湾地区的体育合作与交流。指导体育系统及民间体育外喜工作
(六)组织和指导体育科研工作
(七)负全市性体育社团的资格审查。指监督全市性体育社团开晨活动。
(八)依法对本市辖区内体育经营行业进行资格审査和监督管理。
(九)会同规划部门规划全市体育设施设布局,依法监督体育设施的建设和使用
(十)管理直属事业单位,抓好体育系统思想政治工作和精神文明建设。
(十ー)承办市政府和省、地级市体育局交办的其他事项。
机构设置
根据上述职责,体育局设8个职能股(室)
协助局领导做好各股室及直属事业单位的综合协课;
(一)办公室
负责机关的文秘、信访、调研、档案管理、机要保密、会议和各类大型活动的组织工作;管理机关和指导直属事业
单位的人事、劳动工资、教练员和技术人员职称审核、教
育、培训、安全保卫工作;负责机关的财务、统计和监督-
直属喜业单位的财务工作;负机关的行政后勤管理、接
待工作;负机关和指导直属事业单位的监察、纪检、党
务、审计、计划生育及青、工、妇工作;负责办理机关及
直属事业单位出境人员的政审、报批手续;组织指导体官
宣传工作和机关直属事业単位思想政治、精神文明建设工
作;负责机关和指导直属事业单位的老干部服务工作
(二)群众体育股(挂体育市场与场地管理股牌子)
研究拟定群众体育工作和实施《全民健身计划纲要》
发展规划和有关法规、制度、措施,并指导实施;监督指
导《国家体育锻炼标准》、《中国成年人体质测定标准施
行办法》和《社会体育指导员等级制度》的实施:;负责全
市性体育社团的资格审查,指导监督体育社团开展活动;
研究拟定体育市场管理有关法规、制度、措施,负责辖区
内体育经营行业的资格审查和监督管理;会同有关部门规
全市体育设施发晨规划和设布局,监督指导体育设施的建设管理和使用。
训练竞赛股
研究拟定全市业余训练工作发展规划并组织实施;调整制订全市训练项目布局、重点项目和基层训练网点设置方案并组织实施;研究制定运动员、教练员有关奖政策的制度,组织教练员的培训、考核工作;研究提出体育竞赛改革方案,草拟本市体育竞赛有关规章制度和管理法以及草拟市综合性运动会竞赛规程,协调指导市运动和参加省、地级市重大比赛的组织工作;收集省、地外竞技体育信息资料和重大比赛成绩,指导训练和竞赛工作。
四、人员編制和领导职数
体育局喜业编制9名,其中局长1名,副局长2名,正副股长(主任)4名。后劃服务人员編制1名。人员经费按原供给渠道不変为离退休干部服务人员编制按有关规定另行核定非领导职数按雷发[2001]22号文规定设置。
预算说明
一、收入支出汇总(包下属单位)
2017年收入预算汇总408万,其中体育局313.67万元,下属单位业余体育运动学校94.33万元。2017年支出预算汇总408万元,其中体育局313.67万元,下属单位业余体育运动学校94.33万元。
收入预算说明
2017年收入预算313.67万元(含政府性基金预算,下同)比上年增加83.76万元,比上年增加36%,增加原因是体育彩票公益增加。其中:一般公共预算拨款收入313.67万元;政府性基金预算收入 0 万元 ;国有资本经营预算收入0万元; 财政专户拨款0 万元;其他收入0万元;上年结余结转收入0万元(一般公共预算结余 0 万元,政府性基金预算结余0万元,国有资本经营预算0万元)。
支出预算说明
2017年支出预算313.67万元比上年增加83.76万元,比上年增加36%,增加原因是参加省运会和全国性青少年手球比赛。其中:一般公共预算支出 313.67万元;政府性基金预算支出 0 万元 ;国有资本经营预算支出 0 万元;财政专户支出00万元;其他支出0万元;结转下年收入 0 万元(一般公共预算结余 0 万元,政府性基金预算结余 0 万元,国有资本经营预算结余 0 万元)。
2017 年财政预算支出按用途划分
1、基本支出预算313.67万元,占预算拨款支出的100%。其中:工资福利支出36.69万元;对个人和家庭的补助44.37万元;一般商品和服务支出232.61万元。
2、项目支出预算0万元,占预算拨款支出的0%。
四、"三公"经费说明
2017年本部门“三公”经费预算安排3.6万元,比上年减少0.4万元,下降10%,主要原因是公务接待费用减少
五、其他需要说明的情况
(一)机关运行经费情况
2017年,本部门机关运行经费安排313.67万元,比上年增加83.76万元,增长27%,主要原因增加原因是参加省运会和全国性青少年手球比赛。
(二)政府采购安排情况
2017年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。国有资产占有使用情况截至2017年12月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为:0,分布构成情况为:0,主要实物资产数据情况为:0,资产变动情况为:0
重点项目预算绩效目标设置情况
2017年财政部项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 313.67 万元,政府性基金当年拨款 0 万元
专业名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
表格下载:



