2017年
附城镇人民政府部门预算
目 录
第一部分 2017年附城镇人民政府部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)主要职责
(二)机构设置
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、"三公"经费说明
五、其他需要说明的情况
(一)机关运行经费情况
(二)政府采购安排情况
(三)国有资产占有使用情况
(四)重点项目预算绩效目标设置情况
(五)专业名词解释
第二部分 2017年附城镇人民政府部门预算表
一、 2017年财政拨款收支总表
二、 2017年一般公共预算支出表
三、 2017年一般公共预算基本支出表(部门经济分类)
四、 2017年一般公共预算“三公”经费支出表
五、 2017年政府性基金预算支出表
六、 2017年部门收支总表
七、 2017年部门收入表
八、 2017年部门支出表
第一部分 2017年附城镇人民政府部门
预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)主要职责:广东省湛江市雷州市附城镇人民政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元,具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。
代表附城镇履行一切行政责任,负责在附城镇区域内贯彻执行各级党委、政府的方针、政策和有关规定。
(二)机构设置:根据政府的主要职责,镇政府设置的机构部门有:党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、综治信访维稳办公室、规划建设办公室、农业办公室、计划生育办公室、人力资源和社会保障服务所。
(三)、部门职责
1、党政办公室
负责党委、政府、人大、纪检监察年度规划、总结的起草;负责党委、政府、人大各类文件起草、审核、收发、登记归档、档案管理;负责组织人事、宣传统战、教育科技、文化卫生体育、共青团、妇联等部门日常具体事务;负责党委、政府、人大会务管理;负责政府车辆保养、水电、庭院卫生等日常事务管理;承办党委、政府交办的事项。
2、社会事务办公室
负责民政、殡改、残联、社会事务、社会治安综合治理;负责农村村民委员会、村委会与自然村集体经济组织的监督管理和指导村级换届选举工作;负责关心下一代等社会团体设立、印章和日常事务管理;负责优抚、救济、五保菜金、低保、生活定补的发放管理工作;负责武装、民兵、预备役的日常管理集训工作;完成党委、政府交办的事项。
3、农业办公室
负责贯彻执行国家惠农政策落实,做好惠农资金登记、发放、管理工作;负责农村道路、农田水利的规划建设、项目申报、验收工作;负责扶贫政策落实,指导做好贫困帮扶规划;负责指导农村完善财务管理制度,做好农村土地流转、承包规范化管理工作;负责组织清算农村集体资金核算管理工作;完成党委、政府交办的其他事项。
4、规划建设办公室
负责拟定全镇圩区和农村建设规划;负责对建设房屋建设许可证、用地许可证收费与证件颁发;负责城镇卫生管理、城乡清洁工程;负责圩区店面卫生管理工作;负责组织实施新农村规划建设和农村改水改厕所项目;负责对圩区街道清洁监督检查以及环卫工人员管理;完成党委、政府交办的其他事项。
5、综治办公室
负责全镇综治信访维稳信息工作,拟定年度工作方案、计划和整治措施;负责对全镇矛盾纠纷排查、防控、调解、劝访等工作;负责对诉求案件的登记、承办、转办事项以及向诉求人员答复办理情况;负责对受理案件的办理情况跟踪;负责做好各类纠纷矛盾人员跟踪教育工作,做好防控教育工作;负责对信访人员劝访、办班学习以及信访干部培训工作;协调派出所、司法所、综治办等部门关系,做好调处跟踪教育工作;承办党委、政府交办的其他事项。
6、人口和计划生育办公室
贯彻执行国家、省有关人口与计划生育工作的方针、政策、法律;负责全镇人口与计划生育工作的综合管理与指导、负责全镇人口与计划生育的流动人口管理、考核、优质技术服务;完成雷州市下达的人口控制目标;制定人口与计划生育宣传教育工作规划;协同社会抚养费的征收、管理和使用;负责人口与计划生育社会团体工作;承办雷州市和上级人口计划生育部门交办的其他事项。
7、经济办公室
负责政府年度财政预算、决算计划拟定;负责指导农村组织建设健全财务管理制度,做好财务人员财务相关培训教育;负责做好安全生产、交通安全、道路安全、横水渡安全检查的日常具体事项;负责拟定财税征收计划、工作方案;负责食品安全、烟火炮竹、液化气检查的监督管理工作;负责对各类收费监督以及监督管理好收费单位资金管理使用情况;负责对政府部门资金使用情况进行审计检查;完成党委、政府交办其他事项。
8、人力资源和社会保障服务所
宣传人社法律、法规和政策,社会保险经办服务,主要有城镇职工养老、医疗保险,城乡居民养老、医疗保险,灵活就业人员养老保险,以及工伤、失业、生育保险。
二、收入预算说明
2017年本部门收入预算890.56万元,比上年减少207.16万元,降低18.87%,主要原因是人员减少,三公经费减少等
三、支出预算说明
支出预算890.56万元,比上年增加207.16万元,下增长18.87%,主要原因是人员减少,三公经费减少等
四、"三公"经费说明
2017年本部门“三公”经费预算安排19.3万元,比上年减少0.3万元,下降1.5%,主要原因公务接待和公车运行经费减少。主要原因是减少公车的使用,提倡绿色出行。公务接待费11.5万元,比上年减少0.3万元,下降2.54%,主要原因是减少公务接待。
五、其他需要说明的情况
(一)机关运行经费情况
2017年,本部门机关运行经费安排71万元,比上年增加5万元,增长7.6%,主要原因是涉农资金项目的增多导致办公经费的增加等。其中:办公费20万元,水电费3.8万元,邮电费11万元,差旅费3万元,维修(护)费3万元,会议费3万元,培训费1.5万元,公务接待费11.5万元,劳务费1.4万元,公务用车运行维护费7.8万元,其他商品和服务支出1万元等。
(二)政府采购安排情况
2017年本部门无政府采购安排。
第二部分 2017年附城镇人民政府部门预算表
附件1 | |||||
2017年财政拨款收支总表 | |||||
部门名称:雷州市附城镇人民政府 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 2017年 预算 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、本年收入 | 一、本年支出 | 890.56 | 890.56 | ||
(一)一般公共预算拨款 | 890.56 | 一般公共服务支出 | 481.14 | 481.14 | |
(二)政府性基金预算拨款 | 外交支出 | ||||
(三)其他非税收入安排拨款 | 国防支出 | ||||
公共安全支出 | |||||
教育支出 | |||||
科学技术支出 | |||||
文化体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | 279.89 | 279.89 | |||
社会保险基金支出 | |||||
医疗卫生支出 | 128.53 | 128.53 | |||
节能环保支出 | |||||
城乡社区支出 | |||||
二、上年结转 | 农林水支出 | 1.00 | 1.00 | ||
(一)一般公共预算拨款 | 交通运输支出 | ||||
(二)政府性基金预算拨款 | 资源勘探电力信息等支出 | ||||
商业服务业等支出 | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
国土海洋气象等支出 | |||||
住房保障支出 | |||||
粮油物资储备支出 | |||||
国有资本经营预算支出 | |||||
预备费 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
债务还本支出 | |||||
债务付息支出 | |||||
债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | |||||
收入总计 | 890.56 | 支出总计 | 890.56 | 890.56 |
附件2 | |||
2017年一般公共预算支出表 | |||
部门名称:雷州市附城镇人民政府 | 单位:万元 | ||
功能科目名称 | 一般公共预算拨款 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
【201】一般公共服务 | 481.14 | 481.14 | |
【208】社会保障和就业 | 279.89 | 279.89 | |
【210】医疗卫生支出 | 128.53 | 128.53 | |
【213】农林水支出 | 1.00 | 1.00 | |
附件3 | |
2017年一般公共预算基本支出表(部门经济分类) | |
部门名称:雷州市附城镇人民政府 | 单位:万元 |
部门经济科目名称 | 一般公共预算拨款 |
一、基本支出 | 890.56 |
工资福利支出 | 536.36 |
一般商品和服务支出 | 90.00 |
对个人和家庭的补助支出 | 264.20 |
附件4 | |
2017年一般公共预算“三公”经费支出表 | |
部门名称:雷州市附城镇人民政府 | 单位:万元 |
项目 | 本年预算数 |
合计 | 19.30 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | 11.50 |
3、公务用车费 | 7.80 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 7.80 |
(2)公务用车购置 |
附件5 | |||
2017年政府性基金预算支出表 | |||
部门名称:雷州市客路镇人民政府 | 单位:万元 | ||
功能科目名称 | 政府性基金预算拨款 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
附件6 | |||||||
2017年部门收支总表 | |||||||
部门名称:雷州市附城镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | 支出 | 支出 | ||||
项目 | 2017年 预算 | 项目(部门经济分类) | 2017年 预算 | 项目(政府经济分类) | 2017预算 | 项目 | 2017年 预算 |
一、一般预算经费安排拨款 | 890.56 | 一、基本支出 | 890.56 | 一、机关工资福利支出 | 536.36 | 一、一般公共服务支出 | 481.14 |
二、基金预算拨款 | 工资福利支出 | 536.36 | 二、机关商品和服务支出 | 90.00 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 一般商品和服务支出 | 90.00 | 三、机关资本性支出(一) | 三、国防支出 | |||
四、财政专户拨款 | 对个人和家庭的补助支出 | 264.20 | 四、机关资本性支出(二) | 四、公共安全支出 | |||
五、事业收入 | 五、对事业单位经常性补助 | 五、教育支出 | |||||
六、事业单位经营收入 | 二、项目支出 | 六、对事业单位资本性补助 | 六、科学技术支出 | ||||
七、其他收入 | 行政事业类项目支出 | 七、对企业补助 | 七、文化体育与传媒支出 | ||||
八、其他非税收入安排拨款 | 基本建设类项目支出 | 八、对企业资本性支出 | 八、社会保障和就业支出 | 279.89 | |||
其他类项目支出 | 九、对个人和家庭补助 | 264.20 | 九、社会保险基金支出 | ||||
十、对社会保障基金补助 | 十、医疗卫生支出 | 128.53 | |||||
三、事业单位经营支出 | 十一、债务利息及费用支出 | 十一、节能环保支出 | |||||
十二、债务还本支出 | 十二、城乡社区支出 | ||||||
十三、转移性支出 | 十三、农林水支出 | 1.00 | |||||
十四、预备费及预留 | 十四、交通运输支出 | ||||||
十五、其他支出 | 十五、资源勘探电力信息等支出 | ||||||
十六、商业服务业等支出 | |||||||
十七、金融支出 | |||||||
十八、援助其他地区支出 | |||||||
十九、国土海洋气象等支出 | |||||||
二十、住房保障支出 | |||||||
二十一、粮油物资储备支出 | |||||||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||||||
二十三、预备费 | |||||||
二十四、其他支出 | |||||||
二十五、转移性支出 | |||||||
二十六、债务还本支出 | |||||||
二十七、债务付息支出 | |||||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||||
本年收入合计 | 890.56 | 本年支出合计 | 890.56 | 本年支出合计 | 890.56 | 本年支出合计 | 890.56 |
八、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||||||
九、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||||||
十、用事业基金弥补收支差额 | 六、结转下年 | ||||||
十一、上年结转、结余 | |||||||
收入总计 | 890.56 | 支出总计 | 890.56 | 支出总计 | 890.56 | 支出总计 | 890.56 |
附件7 | ||||||||
2017年部门收入表 | ||||||||
部门名称:雷州市附城镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||
功能科目名称 | 总计 | 收入项目 | ||||||
一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | ||||
事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||||||
合计 | 890.56 | 890.56 | ||||||
【201】一般公共服务 | 481.14 | 481.14 | ||||||
【208】社会保障和就业 | 279.89 | 279.89 | ||||||
【210】医疗卫生支出 | 128.53 | 128.53 | ||||||
【213】农林水支出 | 1 | 1.00 | ||||||
附件8 | ||||||
2017年部门支出表 | ||||||
部门名称:雷州市附城镇人民政府 单位:万元 | ||||||
功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 890.56 | 890.56 | ||||
【201】一般公共服务 | 481.14 | 481.14 | ||||
【208】社会保障和就业 | 279.89 | 279.89 | ||||
【210】医疗卫生支出 | 128.53 | 128.53 | ||||
【213】农林水支出 | 1 | 1.00 | ||||