2017年雷州市社会
工作委员会部门预算
目 录
第一部分 2017年雷州市社会工作委员会部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)主要职责
(二)机构设置
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、"三公"经费说明
五、其他需要说明的情况
(一)机关运行经费情况
(二)政府采购安排情况
(三)国有资产占有使用情况
(四)重点项目预算绩效目标设置情况
(五)专业名词解释
第二部分 2017年雷州市社会工作委员会部门预算表
一、2017年部门收支总表
二、2017年部门收入表
三、2017年部门支出表
四、2017年财政拨款收支总表
五、2017年一般公共预算支出表
六、2017年一般公共预算基本支出表(部门经济分类)
七、2017年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2017年政府性基金预算支出表
第一部分 2017年雷州市社会工作委员会部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)主要职责
1.贯彻执行党和国家有关法律、法规和政策;组织实施全市社会工作规划和重大政策,协调相关部门起草社会工作方面的地方规范性文件,研究社会工作重大问题并提出政策建议。
2.统筹指导和综合协调全市开展社会工作,督促检查社会工作规划、政策和重点任务落实情况,建立健全社会建设和管理绩效评估体系。
3.参与拟订教育、民政、司法、劳动就业、社会保障、住房和城乡建设、文化、卫生、人口和计划生育、体育等地方规范性文件,统筹推进扩大公共服务、保障和改善民生,协调建立构建综合性社会救助体系。
4.负责推进和创新群众工作,推动建立健全群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障机制。
5.配合推进社会领域党建工作,推动建立健全共同价值体系和社会规范,统筹加强社会公德和社会诚信建设。
6.研究推动社会建设和管理体制改革创新,参与拟定社区治理、社会组织培育和发展、社会工作队伍建设等地方规范性文件并协调实施;协调构建社会治安防控、流动人口和特殊人群管理服务、虚拟社会管理等体系。
7.承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。
(二)机构设置
1.本部门无下属单位,部门预算为厅(委、局、办)本级预算。
2.本部门内设机构、人员构成情况:我部门设有2个股室;现有全额供给4人,其中在职4人。
二、收入预算说明
2017年本部门收入预算29.4808万元,比上年增加6.7992万元,增长29.98%,主要原因是人员工资增加。
三、支出预算说明
支出预算29.4808万元,比上年增加6.7992万元,增长29.98%,主要原因是人员工资增加。
四、"三公"经费说明
2017年本部门“三公”经费预算安排3万元,比上年增加0万元,增长0%,与上年保持不变。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,与上年保持不变;公务用车购置及运行费0万元,比上年增加0万元,增长0%,与上年保持不变;公务接待费3万元,比上年增加0万元,增长0%,与上年保持不变。
五、其他需要说明的情况
(一)机关运行经费情况
2017年,本部门机关运行经费安排7.20万元,比上年增加0万元,增长0%。其中:办公费18000元,印刷费2100元,邮电费5000元,差旅费10000元,日常维修费10000元,办公用房水电费10000元等。
(二)政府采购安排情况
2017年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年12月30日,本部门占有使用国有资产总体情况为:103,419.00元,分布构成情况为:通用办公设备81,259.00元,家具22,160.00元。资产变动情况为:无变动。
(四)专业名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第二部分 2017年雷州市社会工作委员会部门预算表
表格下载: