关于批复2015年市级部门预算的通知
龙门财政所:
你单位的部门预算,经雷州市第十五届五次人大会议审议通过,根据《中华人民共和国预算法》的有关规定,现批复如下:
一、2015年收入预算38.42万元(含政府性基金预算,下同),其中:公共财政预算拨款收入38.42万元;政府性基金预算收入0万元 ;其他收入0 万元;上年结余结转收入0万元(公共财政结余0万元,政府性基金预算结余0万元)。
二、2015年支出预算38.42万元,其中:公共财政预算支出38.42万元;政府性基金预算支出0万元 ;其他支出0万元;结转下年收入0万元(公共财政结余0万元,政府性基金预算结余0万元)。
三、2015 年财政预算支出按用途划分:
基本支出预算38.42万元,占预算拨款支出的100%。其中:工资福利支出29.12万元;对个人和家庭的补助0万元;商品和服务支出9.3万元;其他资本性支出等支出0万元。
附件:2015年部门预算收支总表
2015年部门预算基本支出明细表
雷州市财政局
2015年5月12日
2015年雷州市财政收支预算总表 | |||||
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | |||
项 目 | 2015年预算 | 项目(经济分类) | 2015年预算 | 项 目 | 2015年预算 |
一、经费拨款 | 384,256 | 一、基本支出 | 384,256 | 一、一般公共服务 | 384,256 |
二、专项收入 | 工资福利支出 | 291,256 | 二、外交 | ||
三、行政事业性收费收入 | 对个人和家庭的补助支出 | 三、国防 | |||
四、罚没收入 | 一般商品和服务支出 | 93,000 | 四、公共安全 | ||
五、国有资本经营收入 | 五、教育 | ||||
六、国有资源(资产)有偿使用收入 | 二、项目支出 | 六、科学技术 | |||
七、政府性基金收入 | 行政事业类项目支出 | 七、文化体育与传媒 | |||
八、预算外资金(教育收费) | 其他资本性支出 | 八、社会保障和就业 | |||
九、事业收入 | 其他类项目支出 | 九、社会保险基金支出 | |||
十、事业单位经营收入 | 十、医疗卫生 | ||||
十一、其他资金 | 三、事业单位经营支出 | 十一、节能环保 | |||
十二、城乡社区事务 | |||||
十三、农林水事务 | |||||
十四、交通运输 | |||||
十五、资源勘探电力信息等事务 | |||||
十六、商业服务业等事务 | |||||
十七、金融监管等事务支出 | |||||
十八、地震灾后恢复重建支出 | |||||
十九、国土资源气象等事务 | |||||
二十、住房保障支出 | |||||
二十一、粮油物资储备事务 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国债还本付息支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 384,256 | 本 年 支 出 合 计 | 384,256 | 本 年 支 出 合 计 | 384,256 |
十二、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
十三、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||||
十四、用事业基金弥补收支差额 | 六、结转下年 | ||||
十五、上年结转、结余 | |||||
十六、基金上年结转 | |||||
收 入 总 计 | 384,256 | 支 出 总 计 | 384,256 | 支 出 总 计 | 384,256 |
2015年雷州市部门预算基本支出明细表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
预算项目名称 | 上年预算数 | 经费来源 | |||||||||
总计 | 经费拨款 | 专项收入 | 行政事业性收费收入 | 罚没收入 | 国有资本经营收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 政府性基金收入 | 其他资金 | 上年结转 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 384,256.00 | 384,256 | 384,256 | ||||||||
工资福利支出 | 291,256.00 | 291,256 | 291,256 | ||||||||
行政人员基本工资(统发) | 66,612.00 | 66,612 | 66,612 | ||||||||
事业人员基本工资(统发) | 8,604.00 | 8,604 | 8,604 | ||||||||
公务员津贴 | 165,600.00 | 165,600 | 165,600 | ||||||||
行政事业在职人员节日津贴 | 28,000.00 | 28,000 | 28,000 | ||||||||
事业单位编制人员津补贴(统发) | 22,440.00 | 22,440 | 22,440 | ||||||||
商品和服务支出 | 93,000.00 | 93,000 | 93,000 | ||||||||
办公费 | 27,000 | 27,000 | |||||||||
印刷费 | 4,000 | 4,000 | |||||||||
手续费 | 600 | 600 | |||||||||
水电费 | 3,500 | 3,500 | |||||||||
行政单位公用电话费 | 2,700 | 2,700 | |||||||||
物业管理费 | 2,500 | 2,500 | |||||||||
差旅费 | 4,000 | 4,000 | |||||||||
维修(护)费 | 5,000 | 5,000 | |||||||||
公务接待费 | 5,500 | 5,500 | |||||||||
劳务费 | 13,200 | 13,200 | |||||||||
其他商品和服务支出 | 93,000.00 | 25,000 | 25,000 |
2015年雷州市部门预算项目支出明细表 | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
预算项目名称 | 上年预算数 | 经费来源 | |||||||||||||
总计 | 经费拨款 | 专项收入 | 行政事业性收费收入 | 罚没收入 | 国有资本经营收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 政府性基金收入 | 预算外资金(教育收费) | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他资金 | 上年结转 | |||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |